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      新疆維吾爾自治區人民醫院2021年度部門決算公開說明

      來源: 新疆人民醫院網時間: 2022/8/18 11:09:23瀏覽: 0

      目錄
      第一部分部門單位概況
      一、主要職能
      二、機構設置及人員情況
      第二部分部門決算情況說明
      一、收入支出決算總體情況說明
      二、收入決算情況說明
      三、支出決算情況說明
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費支出情況
      (二)政府采購情況
      (三)國有資產占用情況說明
      十一、預算績效的情況說明
      第三部分專業名詞解釋
      第四部分部門決算報表(見附表)
      一、《收入支出決算總表》
      二、《收入決算表》
      三、《支出決算表》
      四、《財政撥款收入支出決算總表》
      五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
      七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
      八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
      九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

      第一部分 部門單位概況
      一、主要職能
      新疆維吾爾自治區人民醫院始建于1934年,是一所集醫療、教學、科研、健康管理為一體的大型綜合性“三級甲等醫院”。曾先后榮獲“全國文明單位”、“全國五?一勞動獎狀”、“全國先進基層黨組織”、“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”、“全國衛生系統先進集體”、“全國萬名醫師支援農村衛生工程先進集體”、“中國抗疫醫療專家組組派工作表現突出單位”、“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體”、“全國百佳醫院”、“全國十大百姓放心醫院”、“全國衛生系統思想政治工作先進集體”、“全國醫院文化建設先進單位”、“全國人文建設品牌醫院”、“合理調配資源全國示范醫院”、 “全國醫療服務價格和成本監測與研究網絡先進機構”、“群眾滿意的醫療機構”、“醫療扶貧榜樣”、“改善醫療服務典型醫療機構”、“自治區民族團結進步模范單位”等榮譽稱號。醫院名列全國十大省立醫院,連續六年榮獲國家衛生健康委“全國進一步改善醫療服務示范醫院”;連續六年入榜“中國醫院競爭力?頂級 100 強”,排名78位;在全國醫院信息互聯互通 HIC100 強中排名第16位;2020年度在中國醫院影響力排行榜中名列全國49名、西北地區第3名。
      目前,醫院編制床位2700張,另設有1個直屬院區、3個保健站、2個服務點?,F有職工4900余人,擁有醫學博士、碩士1063名,教授、副教授183名;博士生導師、碩士生導師260名,2人分別榮獲中共中央、國務院和中央軍委“全國先進工作者” “全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人”稱號、1人入選國家百千萬人才工程、1人榮獲“全國衛生系統先進工作者”稱號、3人榮獲“全國三八紅旗手”稱號、2人榮獲國家級突出貢獻中青年專家稱號、2人榮獲“自治區天山領軍人才”榮譽稱號、3人榮獲“新疆最美科技工作者”稱號。12人榮獲“自治區有突出貢獻優秀專家”、11人入選“天山英才”工程,5人入選 “天池博士”培養計劃;享受國務院特殊津貼專家17人,在中華醫學會、新疆分會擔任主委、副主委66人,聘任“一帶一路”西部醫療建設與發展顧問團院士6名。醫院年門診診療270余萬人次,出院患者17萬余人次,手術10萬余例。設有54個臨床科室、14個醫技科室、17個行政職能部門,醫院擁有1個國家級委省共建重點實驗室、設有國家博士后科研工作站、5個國家及自治區級醫學中心、3個國家級臨床醫學研究中心分中心、2個自治區級重點實驗室、2個自治區臨床醫學研究中心,醫院還設有10個自治區級醫學研究所、26個自治區級醫學質量控制中心,是國家住院醫規范化培訓基地和全科醫師培訓定點醫院,同時還是國家醫師資格考試實踐技能與考官培訓基地。
      醫院擁有達芬奇手術機器人、PET-CT、320排CT、雙源CT、3.0T核磁共振、伽瑪刀、進口直線加速器、中子后裝機等高精尖設備,學科種類齊全,技術力量雄厚,在各種常見病、多發病、疑難重癥病搶救治療方面積累了豐富的臨床經驗,居全疆領先水平,部分學科達到國內領先水平。婦科、高血壓心血管學科、皮膚科、急診醫學科、臨床護理專業躋身國家臨床重點??菩辛?,40個??屏腥胱灾螀^臨床重點???。2018年獲批國家呼吸疑難重癥診治能力提升工程項目,是新疆地區唯一一家入選呼吸專業的醫院,項目資金  1.5億,先后成功完成了心臟移植、腎移植手術和異基因造血干細胞移植等,目前心臟移植患者已經健康生活17年。
      二、機構設置及人員情況
      新疆維吾爾自治區人民醫院2021年度,實有人數2,990人,其中:在職人員1,983人,離休人員8人,退休人員999人。
      從部門決算單位構成看,新疆維吾爾自治區人民醫院部門決算包括:新疆維吾爾自治區人民醫院決算。單位無下屬預算單位,下設19個處室,分別是:黨辦、醫院辦公室、人力資源部、運營管理與事業發展部、監察審計部、規劃財務部、醫務部、科研教育中心、護理部、藥學部、干部保健中心、醫療器械中心、信息中心、醫聯體辦公室、工會、保衛部、后勤服務中心、蘇州路院區、醫院感染管理辦公室。

      第二部分 部門決算情況說明
      一、收入支出決算總體情況說明
      2021年度本年收入438,421.31萬元,與上年相比,增加47,278.12萬元,增長12.09%,主要原因是:因地區疫情防控穩定,診療人次同比去年增長。本年支出461,378.64萬元,與上年相比,增加48,059.19萬元,增長11.63%,主要原因是:業務支出同收入同比增長。
      二、收入決算情況說明
      2021年度本年收入438,421.31萬元,其中:財政撥款收入35,364.59萬元,占8.07%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入393,287.87萬元,占89.71%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入9,768.85萬元,占2.23%。
      三、支出決算情況說明
      2021年度本年支出461,378.64萬元,其中:基本支出436,163.86萬元,占94.53%;項目支出25,214.78萬元,占5.47%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      2021年度財政撥款收入35,364.59萬元,與上年相比,減少70,478.78萬元,降低66.59%,主要原因是:因本年度兒童醫院決算金額未列入我單位填報;白鳥湖地方政府專項債券資金去年已下達完畢;同時疫情穩定,財政項目撥款較以前年度有所減少。財政撥款支出36,065.14萬元,與上年相比,減少76,475.14萬元,降低67.95%,主要原因是:白鳥湖地方政府專項債券資金于2020年度下達使用。
      與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數13,602.00萬元,決算數35,364.59萬元,預決算差異率160.00%,主要原因是:因本年度財政撥付發熱門診建設撥入8010.7萬元,疫情防控經費撥入6330萬元,呼吸項目建設撥入3911.28萬元。財政撥款支出年初預算數13,602.00萬元,決算數36,065.14萬元,預決算差異率165.15%,主要原因是:年度部門預算填報時僅編制基本預算,項目經費未納入預算。
      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      2021年度一般公共預算財政撥款支出36,065.14萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
      2060203自然科學基金344.14萬元;
      2060503科技條件專項300.00萬元;
      2060801國際交流與合作223.89萬元;
      2060901科技重大專項132.52萬元;
      2069999其他科學技術支出102.00萬元;
      2100199其他衛生健康管理事務支出1,089.74萬元;
      2100201綜合醫院11,514.17萬元;
      2100299其他公立醫院支出11,004.70萬元;
      2100408基本公共衛生服務490.00萬元;
      2100409重大公共衛生服務247.40萬元;
      2100410突發公共衛生事件應急處理6,330.00萬元;
      2100499其他公共衛生支出322.30萬元;
      2100601中醫(民族醫)藥專項3.00萬元;
      2101601老齡衛生健康事務50.00萬元;
      2109999其他衛生健康支出3,911.28萬元。
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出11,514.17萬元,其中:
      人員經費11,514.17萬元,包括:基本工資、津貼補貼、離休費。
      公用經費0.00萬元,包括:無。
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無一般公共預算“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公務接待費。具體情況如下:
      因公出國(境)費支出0.00萬元,開支內容包括我單位無因公出國(境)費。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
      公務用車購置及運行維護費0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括我單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
      公務接待費0.00萬元,開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
      與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無一般公共預算“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費;公務用車購置費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務用車購置費;公務用車運行費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務用車運行維護費;公務接待費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務接待費。
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
      我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
      我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費支出情況
      2021年度新疆維吾爾自治區人民醫院(事業單位)公用經費0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公用經費支出。
      (二)政府采購情況
      2021年度政府采購支出總額69,987.02萬元,其中:政府采購貨物支出61,559.67萬元、政府采購工程支出1,548.22萬元、政府采購服務支出6,879.13萬元。
      授予中小企業合同金額67,131.55萬元,占政府采購支出總額的95.92%,其中:授予小微企業合同金額38,457.87萬元,占政府采購支出總額的54.95%。
      (三)國有資產占用情況說明
      截止2021年12月31日,單位共有房屋372,222.47(平方米),價值198,055.76萬元。車輛86輛,價值3,669.34萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車39輛、離退休干部用車0輛、其他用車47輛,其他用車主要是:公務用車;單位價值50萬元以上通用設備83臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備342臺(套)。
      十一、預算績效的情況說明
      根據預算績效管理要求,我單位2021年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:我單位執行專項均為全區性項目,無單獨績效管理項目。發現的問題及原因:我單位執行專項均為全區性項目,無單獨績效管理項目。下一步改進措施:我單位執行專項均為全區性項目,無單獨績效管理項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

      第三部分 專業名詞解釋
      財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
      年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
      年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
      “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第四部分 部門決算報表(見附表)
      一、《收入支出決算總表》
      二、《收入決算表》
      三、《支出決算表》
      四、《財政撥款收入支出決算總表》
      五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
      七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
      八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
      九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》


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